Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2001 - Manutenção da Unidade
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 386.711,37 Total Liquidado: R$ 250.344,30 Total Pago: R$ 246.779,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 268.038,77 Total Liquidado: R$ 250.344,30 Total Pago: R$ 208.774,85
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

119 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00028/2018 - 06/02/2018 Processo: 252/2018
Data: 06/02/2018 Empenho: 12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Juros
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO JUROS/MULTA, REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS.

Liquidação 00030/2018 - 09/02/2018 Processo: 6843/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 8/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.735,44
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.735,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00031/2018 - 22/02/2018 Processo: 5441/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 9/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018

Liquidação 00032/2018 - 23/02/2018 Processo: 3136/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 11/2018 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 2.418,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Pago: R$ 2.418,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 PROC: 313609/2018, ATA: 88/2017, SC: 41/2018, RRP: 71/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EX 2018.

Liquidação 00035/2018 - 23/02/2018 Processo: 6798/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 7/2018 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 1.431,22
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 1.431,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 00038/2018 - 09/03/2018 Processo: 12313/2018
Data: 09/03/2018 Empenho: 8/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.769,69
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.769,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a fevereiro/2018

Liquidação 00039/2018 - 09/03/2018 Processo: 12313/2018
Data: 09/03/2018 Empenho: 10/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.177,12
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.177,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 28/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a fevereiro/2018

Liquidação 00040/2018 - 12/03/2018 Processo: 10667/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 9/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 6.270,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 6.270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00044/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 96,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. SUPORTE TÉCNICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 00045/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 11,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 11,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 00060/2018 - 06/04/2018 Processo: 14726/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 96,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00061/2018 - 06/04/2018 Processo: 14726/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 11,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 11,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 00089/2018 - 26/04/2018 Processo: 21999/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 96,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 96,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. EX. 2018. PROC. N° 1265432/2017. REF. MARÇO/2018.

Liquidação 00086/2018 - 26/04/2018 Processo: 21999/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.358,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.358,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2018.

Liquidação 00088/2018 - 26/04/2018 Processo: 21999/2018
Data: 26/04/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.308,44
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.308,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2018.

Liquidação 00046/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.358,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.358,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 00047/2018 - 19/03/2018 Processo: 11134/2018
Data: 19/03/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.105,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.105,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 00058/2018 - 06/04/2018 Processo: 14726/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.358,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.358,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00059/2018 - 06/04/2018 Processo: 14726/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.222,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.222,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00056/2018 - 05/04/2018 Processo: 15725/2018
Data: 05/04/2018 Empenho: 7/2018 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 2.019,20
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018. REF: