Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0680/2018 - 05/04/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.577,85 Total Liquidado: R$ 1.577,85 Total Pago: R$ 1.577,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 03659/2018 - 10/09/2018 Processo: 49325/2018
Data: 10/09/2018 Empenho: 680/2018 Licitação: 28/2015 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 680 ref: 09/2018 3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018

Liquidação 05286/2018 - 07/12/2018 Processo: 69841/2018
Data: 07/12/2018 Empenho: 680/2018 Licitação: 28/2015 Valor: R$ 977,85
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 977,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: REF. CONTRATO Nº 131/2015 - VALES TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). PERÍODO: DEZEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019. NÚMERO DO DOCUMENTO: 1074153.