Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0020/2018 - 05/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 405,00 Total Liquidado: R$ 405,00 Total Pago: R$ 405,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00165/2018 - 21/03/2018 Processo: 11129/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 81,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 81,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00232/2018 - 18/04/2018 Processo: 13042/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 81,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 81,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00289/2018 - 14/05/2018 Processo: 20283/2018
Data: 14/05/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 81,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 81,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. MARÇO/2018.

Liquidação 00353/2018 - 19/06/2018 Processo: 31087/2018
Data: 19/06/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 81,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 81,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - REF. ABRIL/2018.

Liquidação 00440/2018 - 20/07/2018 Processo: 35678/2018
Data: 20/07/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 72,09
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 72,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2018.

Liquidação 00441/2018 - 20/07/2018 Processo: 35678/2018
Data: 20/07/2018 Empenho: 20/2018 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 8,91
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 8,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20