Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Beneficiário DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 37.185,02 Total Liquidado: -R$9.705,02 Total Pago: R$ 13.740,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00068/2018 - 19/01/2018 Processo: 64068/2017
Data: 19/01/2018 Empenho: 2108/2017 Licitação: 221/2016 Valor: R$ 5.496,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.496,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Material de copa e cozinha
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2108 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. CMEIS. ATA 002/2017. PROCESSO Nº 6406873/17. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00069/2018 - 19/01/2018 Processo: 64068/2017
Data: 19/01/2018 Empenho: 2109/2017 Licitação: 221/2016 Valor: R$ 8.244,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.244,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Material de copa e cozinha
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2109 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. EMEFS. ATA 002/2017. PROCESSO Nº 6406873/17. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 00000/2018 - 02/01/2018 Processo: 32207/2017
Data: 02/01/2018 Empenho: 219/2017 Licitação: 221/2016 Valor: -R$23.445,02
Beneficiário: DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Natureza: Material de copa e cozinha
Descrição: Anulação Automática da Liquidação Nro 1015 do Empenho Nro 219 - conversão da desconcentração