Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0124/2017 - 31/07/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 308.759,50 Total Liquidado: R$ 308.759,50 Total Pago: R$ 308.759,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00225/2017 - 15/09/2017 Processo: 53690/2017
Data: 15/09/2017 Empenho: 124/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 172.462,50
Beneficiário: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA Pago: R$ 172.462,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 124 - SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA.

Liquidação 00259/2017 - 28/09/2017 Processo: 58752/2017
Data: 28/09/2017 Empenho: 124/2017 Licitação: 112/2017 Valor: R$ 136.297,00
Beneficiário: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA Pago: R$ 136.297,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 124 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - CONTRATO 305/2017 - MÊS DE AGOSTO/2017 - NF. 10233 EMISSÃO 31/08/2017.