Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0058/2017 - 03/04/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.733,10 Total Liquidado: R$ 3.306,46 Total Pago: R$ 3.306,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00107/2017 - 18/05/2017 Processo: 27692/2017
Data: 18/05/2017 Empenho: 58/2017 Licitação: 207/2016 Valor: R$ 3.306,46
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 3.306,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: Exposições, congressos e conferencias
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.