Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0026/2017 - 03/02/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 133.899,40 Total Liquidado: R$ 133.859,00 Total Pago: R$ 133.859,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00047/2017 - 10/03/2017 Processo: 9129/2017
Data: 10/03/2017 Empenho: 26/2017 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 133.859,00
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 133.859,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA.