Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0022/2017 - 16/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 82.134,00 Total Liquidado: R$ 21.694,05 Total Pago: R$ 21.694,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00050/2017 - 30/01/2017 Processo: 5886/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 22/2017 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 7.071,75
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 7.071,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 00083/2017 - 22/02/2017 Processo: 5886/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 22/2017 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 8.174,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 8.174,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 00133/2017 - 28/03/2017 Processo: 5886/2017
Data: 28/03/2017 Empenho: 22/2017 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 6.448,05
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 6.448,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22