Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0016/2017 - 06/01/2017
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 588.796,02 Total Liquidado: R$ 588.796,02 Total Pago: R$ 588.796,02
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00061/2017 - 16/02/2017 Processo: 4202/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 16/2017 Licitação: 200/2014 Valor: R$ 451.127,29
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 451.127,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 00098/2017 - 08/03/2017 Processo: 9761/2017
Data: 08/03/2017 Empenho: 16/2017 Licitação: 200/2014 Valor: R$ 137.668,73
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 137.668,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SERVIÇOS
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16