Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 1.311.0271 - VITORIA / BL PSB / FNAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.738.650,96 Total Liquidado: R$ 1.738.650,96 Total Pago: R$ 1.738.650,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

64 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00017/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 32604/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 594.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 594.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 594.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201/18 - DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. PROCESSO Nº 3260452/18. EX/19.

Empenho 00026/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 102/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 65.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 65.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 65.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 AO T.DE COLABORAÇÃO Nº26/17-FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO/USUFRUTO DE DIREITOS,BEM COMO CONTRIBUIR P/O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA.PROC.10281/17.EX/19.

Empenho 00031/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 102/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 605.815,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 605.815,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 605.815,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 AO T.DE COLABORAÇÃO Nº26/17-FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO/USUFRUTO DE DIREITOS,BEM COMO CONTRIBUIR P/O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO E RENDA.PROC.10281/17.EX/19.

Empenho 00070/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 102/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 121.163,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 121.163,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 121.163,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº 3 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/17 - FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. PROCESSO Nº 10281/17. EX/19.

Empenho 00073/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 102/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 13.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº 3 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/17 - FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. PROCESSO Nº 10281/17. EX/19.

Empenho 00033/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3406/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.285,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.285,74
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.285,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340662/19/19

Empenho 00034/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3406/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 690,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 690,22
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 690,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340662/19/19

Empenho 00035/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3406/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.645,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.645,30
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.645,30
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340662/19/19

Empenho 00036/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3406/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 298,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 298,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 298,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340662/19/19

Empenho 00037/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 3406/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.653,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.653,34
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.653,34
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.45 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340662/19/19

Empenho 00088/2019 - 22/02/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 8589/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.285,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.285,74
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.285,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00858902/19/19

Empenho 00089/2019 - 22/02/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 8589/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 690,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 690,22
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 690,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00858902/19/19

Empenho 00090/2019 - 22/02/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 8589/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.645,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.645,30
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.645,30
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00858902/19/19

Empenho 00091/2019 - 22/02/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 8589/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 298,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 298,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 298,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00858902/19/19

Empenho 00138/2019 - 25/03/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 13868/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.285,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.285,74
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.285,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2019-Proc. 01386898/19/19

Empenho 00139/2019 - 25/03/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 13868/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 690,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 690,22
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 690,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2019-Proc. 01386898/19/19

Empenho 00140/2019 - 25/03/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 13868/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.645,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.645,30
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.645,30
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2019-Proc. 01386898/19/19

Empenho 00141/2019 - 25/03/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 13868/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 298,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 298,78
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 298,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2019-Proc. 01386898/19/19

Empenho 00191/2019 - 22/04/2019
Data: 22/04/2019 Processo: 20717/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.644,86
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.644,86
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.644,86
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2019-Proc. 02071796/19/19

Empenho 00192/2019 - 22/04/2019
Data: 22/04/2019 Processo: 20717/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 734,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 734,60
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 734,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2019-Proc. 02071796/19/19