Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 1.311.0270 - FNAS - ACESSUAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 436,06 Total Liquidado: R$ 436,06 Total Pago: R$ 436,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00069/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 102/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 46.415,60
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 436,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 436,06
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº 3 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/17 - FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. PROCESSO Nº 10281/17. EX/19.

Empenho 00069/2019 - 10/06/2019 Anulação
Data: 10/06/2019 Processo: 102/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$45.979,54
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: