Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Sub Fonte de Recursos 1.990.0396 - FUNSEG
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 46.191,15 Total Liquidado: R$ 46.191,15 Total Pago: R$ 46.191,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2019 - 08/05/2019
Data: 08/05/2019 Processo: 60164/2018 Licitação: 15/2019 Valor Original: R$ 2.565,00
Beneficiário: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.565,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.565,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (SOFÁ/GUARDA-ROUPAS/ARMÁRIO/BERÇO/CAMA/POLTRONA/CONJUNTO DE MESA). UTILIZAÇÃO DA ATA: 97/2019, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 425/2019, RRP: 2/2019. PROCESSO Nº 1492890/2019. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00022/2019 - 14/10/2019
Data: 14/10/2019 Processo: 69140/2018 Licitação: 187/2019 Valor Original: R$ 2.989,00
Beneficiário: WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 2.989,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.989,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA DA SEMSU. PROCESSO Nº 6914030/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00031/2019 - 30/12/2019
Data: 30/12/2019 Processo: 26982/2019 Licitação: 413/2019 Valor Original: R$ 16.699,97
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 16.699,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.699,97
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00032/2019 - 30/12/2019
Data: 30/12/2019 Processo: 26982/2019 Licitação: 413/2019 Valor Original: R$ 14.490,00
Beneficiário: PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 14.490,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.490,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00033/2019 - 30/12/2019
Data: 30/12/2019 Processo: 26982/2019 Licitação: 413/2019 Valor Original: R$ 4.447,18
Beneficiário: L P COELHO - ME Liquidado: R$ 4.447,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.447,18
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA E EVAPORADORA) PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00035/2019 - 30/12/2019
Data: 30/12/2019 Processo: 70567/2019 Licitação: 217/2019 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: POINT DO MILITAR E ARTIGOS MILITARES LTDA Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CINTO TIPO MILITAR, EM NYLON, COR PRETA PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 7056761/2019.