Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ações de Governo 1075 - Conexão Escola
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.513.026,10 Total Liquidado: R$ 9.227.321,25 Total Pago: R$ 9.227.321,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.227.321,25 Total Liquidado: R$ 8.722.824,22 Total Pago: R$ 7.757.381,82
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

48 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00423/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 49.648,80
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 18.197,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.197,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00424/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 33.099,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 3.535,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.535,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00425/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 28.006,50
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 8.678,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.678,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00426/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 19.007,85
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 7.087,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.087,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00427/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 5.113,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 5.046,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.046,43
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00428/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 3.942,80
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 362,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 362,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00429/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 19.016,16
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 19.016,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.016,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00430/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 6.557,54
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 6.557,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.557,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00431/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 71.955,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 71.955,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 71.955,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00432/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 60.060,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 60.060,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.060,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 02385/2019 - 24/07/2019
Data: 24/07/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 74.880,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 74.880,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 74.880,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 02386/2019 - 24/07/2019
Data: 24/07/2019 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 56.940,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 53.712,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 53.712,44
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 02448/2019 - 09/08/2019
Data: 09/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 669.507,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 669.507,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 669.507,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR HP E MONITOR LENOVO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.

Empenho 02449/2019 - 09/08/2019
Data: 09/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 4.330.563,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 4.330.563,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.330.563,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR HP E MONITOR LENOVO. VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.

Empenho 02450/2019 - 09/08/2019
Data: 09/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 38.690,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 38.690,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.690,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE (MARCA HP), VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.

Empenho 02451/2019 - 09/08/2019
Data: 09/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 268.348,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 268.348,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 268.348,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE (MARCA HP). VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.

Empenho 02452/2019 - 09/08/2019
Data: 09/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 59.800,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 59.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.800,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.17 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE 200 HEADPHONE'S (MARCA LOGITECH). VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.

Empenho 02751/2019 - 29/08/2019
Data: 29/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 6.000,12
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Descrição: CT 326/2019- AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VDI (VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP) CONFORME DESCRIÇÃO QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 3 MESES P/ITENS 03, 04 E 05 DO LOTE I E 36 MESES P/ITEM 2 DO LOTE I CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PROC 3409772/2019.

Empenho 02752/2019 - 29/08/2019
Data: 29/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 1.952.555,35
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 1.893.990,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.893.990,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: LICENÇA DE SOFTWARE (SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP, ÚLTIMA VERSÃO E LICENÇA TIPO PERPÉTUA); SERVIÇOS EM SOFTWARES (SUPORTE TÉCNICO NA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP) E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. CONFORME PROCESSO 3409772/2019.

Empenho 02753/2019 - 29/08/2019
Data: 29/08/2019 Processo: 56766/2018 Licitação: 222/2018 Valor Original: R$ 377.634,63
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 266.060,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 266.060,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: LICENÇA DE SOFTWARE (SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP, ÚLTIMA VERSÃO E LICENÇA TIPO PERPÉTUA); SERVIÇOS EM SOFTWARES (SUPORTE TÉCNICO NA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP) E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. CONFORME PROCESSO 3409772/2019.