Empenho 00423/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 49.648,80
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 18.197,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.197,32
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00424/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 33.099,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.535,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.535,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00425/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 28.006,50
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 8.678,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.678,29
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00426/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.007,85
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.087,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.087,23
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00427/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.113,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.046,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.046,43
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00428/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.942,80
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 362,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 362,37
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00429/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.016,16
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 19.016,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.016,16
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00430/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.557,54
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.557,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.557,54
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00431/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 71.955,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 71.955,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.955,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00432/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 60.060,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 60.060,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.060,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 02385/2019 - 24/07/2019
|
Data:
|
24/07/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 74.880,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 74.880,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.880,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 02386/2019 - 24/07/2019
|
Data:
|
24/07/2019
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 56.940,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 53.712,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.712,44
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 02448/2019 - 09/08/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 669.507,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 669.507,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 669.507,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR HP E MONITOR LENOVO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.
|
|
Empenho 02449/2019 - 09/08/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.330.563,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.330.563,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.330.563,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR HP E MONITOR LENOVO. VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.
|
|
Empenho 02450/2019 - 09/08/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 38.690,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 38.690,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.690,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE (MARCA HP), VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.
|
|
Empenho 02451/2019 - 09/08/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 268.348,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 268.348,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.348,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE (MARCA HP). VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.
|
|
Empenho 02452/2019 - 09/08/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 59.800,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 59.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.30.17 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 200 HEADPHONE'S (MARCA LOGITECH). VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SEME. ATA 13/2019 - CELEBRADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO. PROCESSO Nº3410058/19. EX/19.
|
|
Empenho 02751/2019 - 29/08/2019
|
Data:
|
29/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.000,12
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 326/2019- AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VDI (VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP) CONFORME DESCRIÇÃO QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 3 MESES P/ITENS 03, 04 E 05 DO LOTE I E 36 MESES P/ITEM 2 DO LOTE I CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PROC 3409772/2019.
|
|
Empenho 02752/2019 - 29/08/2019
|
Data:
|
29/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.952.555,35
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.893.990,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.893.990,10
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
LICENÇA DE SOFTWARE (SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP, ÚLTIMA VERSÃO E LICENÇA TIPO PERPÉTUA); SERVIÇOS EM SOFTWARES (SUPORTE TÉCNICO NA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP) E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. CONFORME PROCESSO 3409772/2019.
|
|
Empenho 02753/2019 - 29/08/2019
|
Data:
|
29/08/2019
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 377.634,63
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 266.060,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.060,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
LICENÇA DE SOFTWARE (SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP, ÚLTIMA VERSÃO E LICENÇA TIPO PERPÉTUA); SERVIÇOS EM SOFTWARES (SUPORTE TÉCNICO NA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP) E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. CONFORME PROCESSO 3409772/2019.
|
|