Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Beneficiário ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 208.762,40 Total Liquidado: R$ 199.456,84 Total Pago: R$ 199.456,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 199.456,84 Total Pago: R$ 199.456,84
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00033/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 8.957,08
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 8.957,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.957,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00035/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 2.568,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 2.568,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.568,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 01010/2019 - 01/04/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 159.886,44
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 150.580,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 150.580,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019

Empenho 01011/2019 - 01/04/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 37.350,88
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 37.350,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.350,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019