Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Beneficiário ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 163.073,92 Total Liquidado: R$ 163.073,92 Total Pago: R$ 163.073,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 163.073,92 Total Pago: R$ 163.073,92
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00707/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 32.100,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 29.532,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.532,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018

Empenho 00708/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 142.499,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 133.541,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.541,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018

Empenho 00708/2018 - 11/09/2018 Anulação
Data: 11/09/2018 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.957,08
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 00707/2018 - 11/09/2018 Anulação
Data: 11/09/2018 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$642,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 00707/2018 - 11/09/2018 Anulação
Data: 11/09/2018 Processo: 4326/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.926,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: