Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 1335 - Aquisição, Atualização, Ampliação e Manutenção de
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 162.097,74 Total Liquidado: R$ 162.097,74 Total Pago: R$ 162.097,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 162.097,74 Total Liquidado: R$ 137.396,94 Total Pago: R$ 137.396,94
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00281/2017 - 07/04/2017
Data: 07/04/2017 Processo: 3840/2017 Licitação: 47/2017 Valor Original: R$ 12.697,74
Beneficiário: G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS Liquidado: R$ 12.697,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.697,74
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DA NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00315/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 149.400,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 149.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 149.400,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados
Descrição: CT 199/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO). VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 1845682/2017.