Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 1163 - Cidade Verde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 907.292,14 Total Liquidado: R$ 864.067,81 Total Pago: R$ 864.067,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 864.067,81 Total Liquidado: R$ 780.091,63 Total Pago: R$ 775.890,34
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 207/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 200.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES URBANOS E NATURAIS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 20769/2007.

Empenho 00027/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 220.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 219.407,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 219.407,50
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES URBANOS E NATURAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM.EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº 20803/2007.

Empenho 00092/2017 - 12/05/2017
Data: 12/05/2017 Processo: 5545/2017 Licitação: 64/2017 Valor Original: R$ 45.292,14
Beneficiário: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 45.292,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.292,14
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.299.

Empenho 00190/2017 - 14/09/2017
Data: 14/09/2017 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 220.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 196.525,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 196.525,87
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00191/2017 - 21/09/2017
Data: 21/09/2017 Processo: 207/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 160.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 160.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA COMPLEMENTAR DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NOS PARQUES DE VITÓRIA SOB RESPONSABILIDADE DA SAMMAM - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 00280/2017 - 04/12/2017
Data: 04/12/2017 Processo: 207/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 42.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 39.412,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39.412,34
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CESAN) NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00281/2017 - 04/12/2017
Data: 04/12/2017 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 3.429,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.429,96
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.