Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2091 - Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.471,07 Total Liquidado: R$ 5.471,07 Total Pago: R$ 5.471,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.471,07 Total Liquidado: R$ 5.471,07 Total Pago: R$ 5.471,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00125/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.272,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.272,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 131/2015, FIRMADO COM A EMPRESA SETPES, VIGENTE ATÉ 05/04/2017.PROCESSO 239425/2015.

Empenho 01132/2017 - 07/06/2017
Data: 07/06/2017 Processo: 31478/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: JOAO CARLOS DOS SANTOS Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017.

Empenho 01133/2017 - 07/06/2017
Data: 07/06/2017 Processo: 31478/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: SIDNEY PARREIRAS DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017.

Empenho 01135/2017 - 07/06/2017
Data: 07/06/2017 Processo: 31478/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: IVAN BOSCO ERLER Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DE OFICINAS REALIZADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017.

Empenho 01136/2017 - 08/06/2017
Data: 08/06/2017 Processo: 31964/2017 Licitação: 67/2017 Valor Original: R$ 1.520,07
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.520,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.520,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: PASSAGENS AÉREAS (VITÓRIAxBHxVITÓRIA) P/CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARTICIPAREM DE OFICINA DIAS 22/06 E 23/06 EM BH, MG OBJETIVANDO PROMOVER, DIVULGAR E SENSIBILIZAR OS ATORES DO CONTROLE SOCIAL SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012.

Empenho 01470/2017 - 28/07/2017
Data: 28/07/2017 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 756,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 756,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 756,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Descrição: SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Empenho 00125/2017 - 08/12/2017 Anulação
Data: 08/12/2017 Processo: 2394/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.727,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Descrição: