Liquidação 1042/2019 - 22/03/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/03/2019
Número da Liquidação:
1042/2019
Processo:
12900-18/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - MÊS DE ABRIL/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/02/2019
Número do Empenho:
0541/2019
Processo:
75290-82/2018
Descrição:
CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0509/2019
Código Reduzido:
1247
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 46.875,00
Valor Total: R$ 46.875,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Número do Contrato:
041/2019
Data da Assinatura:
07/02/2019
Processo / Ano:
7529082 / 2018
Licitação:
37/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 46.875,00
Liquidado:
R$ 46.875,00
Pago:
R$ 46.875,00