Liquidação 0724/2017 - 07/07/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/07/2017
Número da Liquidação:
0724/2017
Processo:
24015-10/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 331 - Pagto. Fatira 31/2017 ref. passagem aérea de Ericsson Pinto.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/05/2017
Número do Empenho:
0331/2017
Processo:
24015-10/2017
Descrição:
REFERENTE À DIFERENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR ERICSSON MARCEL, DIANTE DA ALTERAÇÃO DA AGENDA DO EVENTO 23º GTREL DOS PERÍODO DE 09 À 10/05 PARA 09 À 12/05/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0336/2017
Código Reduzido:
1494
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE À DIFERENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR ERICSSON MARCEL, DIANTE DA ALTERAÇÃO DA AGENDA DO EVENTO 23º GTREL DOS PERÍODO DE 09 À 10/05 PARA 09 À 12/05/2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 537,66
Valor Total: R$ 537,66
Informações do Credor
Beneficiário:
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
18.127.446/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 537,66
Valor Anulado:
R$ -0,60
Valor Atualizado:
R$ 537,06
Liquidado:
R$ 537,06
Pago:
R$ 537,06