Liquidação 0723/2017 - 07/07/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/07/2017
Número da Liquidação:
0723/2017
Processo:
24015-10/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 320 Pagto. NF Fatura 31/2017 ref. Passagem aérea de Ericsson Pinto.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/05/2017
Número do Empenho:
0320/2017
Processo:
24015-10/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE NO 23º GTREL, NOS DIAS 09/05/2017 E 10/05/2017 EM BRASÍLIA/DF. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FOLHA 34), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FOLHA 35) E PROCESSO 2401510/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0318/2017
Código Reduzido:
1494
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE NO 23º GTREL, NOS DIAS 09/05/2017 E 10/05/2017 EM BRASÍLIA/DF. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FOLHA 34), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FOLHA 35) E PROCESSO 2401510/2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 1.841,99
Valor Total: R$ 1.841,99
Informações do Credor
Beneficiário:
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
18.127.446/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.841,99
Liquidado:
R$ 1.841,99
Pago:
R$ 1.841,99