Empenho 0222/2018 - 03/09/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/09/2018
Número do Empenho:
0222/2018
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº03 DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL AO CT264/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 3083037/16. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0200/2018
Código Reduzido:
2398
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº03 DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL AO CT264/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 3083037/16. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 72.483,50
Valor Total: R$ 72.483,50
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
264/2016
Data da Assinatura:
06/06/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 72.483,50
Valor Anulado:
R$ -33.060,10
Valor Atualizado:
R$ 39.423,40
Liquidado:
R$ 39.423,40
Pago:
R$ 39.423,40