Empenho 0039/2018 - 21/06/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/06/2018
Número do Empenho:
0039/2018
Processo:
9783-43/2017
Descrição:
ATA 140/2017 SS 39/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 103/2017 RRP 14/2017 PROCESSO 5108695/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTÕES DE VISITA) - EXERCÍCIO/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0013/2018
Código Reduzido:
1644
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ATA 140/2017 SS 39/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 103/2017 RRP 14/2017 PROCESSO 5108695/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTÕES DE VISITA) - EXERCÍCIO/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 600,00
Valor Total: R$ 600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ:
27.353.630/0001-04
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ:
27.353.630/0001-04
Número do Contrato:
141/2018
Data da Assinatura:
20/03/2018
Processo / Ano:
978343 / 2017
Licitação:
103/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 600,00
Liquidado:
R$ 600,00
Pago:
R$ 600,00