Pagamento 0006/2018 - 08/05/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
08/05/2018
Número do Pagamento:
0006/2018
Processo:
7117-51/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/04/2018
Número da Liquidação:
0023/2018
Processo:
7117-51/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2 ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/02/2018
Número do Empenho:
0002/2018
Processo:
31448-21/2017
Descrição:
ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0005/2018
Código Reduzido:
2457
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 45.254,30
Valor Total: R$ 45.254,30
Informações do Credor
Beneficiário:
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
00.464.153/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 45.254,30
Liquidado:
R$ 45.254,30
Pago:
R$ 45.254,30