Pagamento 0053/2018 - 21/03/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/03/2018
Número do Pagamento:
0053/2018
Processo:
7552-86/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/03/2018
Número da Liquidação:
0089/2018
Processo:
7552-86/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. EXERCÍCIO 2018. REF. 01/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Empenho:
0033/2018
Processo:
43726-93/2017
Descrição:
SALDO DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0014/2018
Código Reduzido:
472
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 165.283,32
Valor Total: R$ 165.283,32
Informações do Credor
Beneficiário:
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:
09.336.584/0001-45
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:
09.336.584/0001-45
Número do Contrato:
383/2017
Data da Assinatura:
02/10/2017
Processo / Ano:
4372693 / 2017
Licitação:
153/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 165.283,32
Valor Anulado:
R$ -7.500,00
Valor Atualizado:
R$ 157.783,32
Liquidado:
R$ 157.783,32
Pago:
R$ 157.783,32