Pagamento 0012/2018 - 31/01/2018 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/01/2018
Número do Pagamento:
0012/2018
Processo:
4013-95/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/01/2018
Número da Liquidação:
0034/2018
Processo:
4013-95/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 19 REF. VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2018
Número do Empenho:
0019/2018
Processo:
77347-05/2017
Descrição:
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0008/2018
Código Reduzido:
1813
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 37.152,00
Valor Total: R$ 37.152,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 37.152,00
Valor Anulado:
R$ -13.795,40
Valor Atualizado:
R$ 23.356,60
Liquidado:
R$ 23.356,60
Pago:
R$ 23.356,60