Empenho 1005/2018 - 21/02/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/02/2018
Número do Empenho:
1005/2018
Processo:
17764-29/2015
Descrição:
ADIT. Nº 03 AO CT Nº 139/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO(ACRÉSCIMO 28%). EX 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2018
Número da Reserva:
0513/2018
Código Reduzido:
847
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADIT. Nº 03 AO CT Nº 139/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO(ACRÉSCIMO 28%). EX 2018.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 33.903,48
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
139/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 33.903,48
Liquidado:
R$ 33.903,48
Pago:
R$ 33.903,48