Empenho 0028/2018 - 29/01/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2018
Número do Empenho:
0028/2018
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0006/2018
Código Reduzido:
2421
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 451.798,65
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 451.798,65
Liquidado:
R$ 451.798,65
Pago:
R$ 451.798,65