Pagamento 0038/2017 - 17/04/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/04/2017
Número do Pagamento:
0038/2017
Processo:
78689-72/2015
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/04/2017
Número da Liquidação:
0076/2017
Processo:
78689-72/2015
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 43 - REF. NF 0531 - REAJUSTE DE 01 A 30/11/2015 DO CONTRATO 003/2008.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/03/2017
Número do Empenho:
0043/2017
Processo:
78689-72/2015
Descrição:
REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0045/2017
Código Reduzido:
2411
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
334 - Fomento ao Trabalho
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 81.499,29
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
CPF/CNPJ:
27.565.886/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 81.499,29
Liquidado:
R$ 81.499,29
Pago:
R$ 81.499,29