Pagamento 0013/2017 - 01/02/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/02/2017
Número do Pagamento:
0013/2017
Processo:
1943-6/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/01/2017
Número da Liquidação:
0006/2017
Processo:
1943-6/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 2
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0002/2017
Processo:
4567-20/2016
Descrição:
SALDO DO CT 028/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0002/2017
Código Reduzido:
1443
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 028/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 4.505,13
Valor Total: R$ 4.505,13
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
028/2016
Data da Assinatura:
02/02/2016
Processo / Ano:
456720 / 2016
Licitação:
2/2016
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.505,13
Liquidado:
R$ 4.505,13
Pago:
R$ 4.505,13