Empenho 0069/2017 - 12/04/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/04/2017
Número do Empenho:
0069/2017
Processo:
20217-92/2017
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, INCLUINDO INPRESSÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA A 13º EDIÇÃO DO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0070/2017
Código Reduzido:
3289
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
11 - Trabalho
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, INCLUINDO INPRESSÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA A 13º EDIÇÃO DO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 6.780,00
Valor Total: R$ 6.780,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PROPAGBR INDUSTRIA E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
CPF/CNPJ:
08.948.321/0001-24
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.780,00
Liquidado:
R$ 6.780,00
Pago:
R$ 6.780,00