Empenho 0013/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0013/2017
Processo:
41695-21/2012
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT54/12 - COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS, SUPORTE/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRA. EX/17.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0023/2017
Código Reduzido:
700
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT54/12 - COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS, SUPORTE/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRA. EX/17.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 858.964,54
Valor Total: R$ 858.964,54
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
CPF/CNPJ:
02.980.103/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
CPF/CNPJ:
02.980.103/0001-90
Número do Contrato:
54/2012
Data da Assinatura:
28/09/2012
Processo / Ano:
4169521 / 2012
Licitação:
art.24/8666
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 858.964,54
Valor Anulado:
R$ -153.538,10
Valor Atualizado:
R$ 705.426,44
Liquidado:
R$ 705.426,44
Pago:
R$ 705.426,44