Empenho 0004/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0004/2017
Processo:
12194-61/2016
Descrição:
SALDO DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, ILHA DO PRÍNCIPE, PARQUE MOSCOSO. EX/17.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0022/2017
Código Reduzido:
749
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, ILHA DO PRÍNCIPE, PARQUE MOSCOSO. EX/17.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 378.158,75
Valor Total: R$ 378.158,75
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
CPF/CNPJ:
28.038.024/0001-59
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
CPF/CNPJ:
28.038.024/0001-59
Número do Contrato:
275/2016
Data da Assinatura:
27/06/2016
Processo / Ano:
1219461 / 2016
Licitação:
3/2016
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 378.158,75
Valor Anulado:
R$ -314.089,52
Valor Atualizado:
R$ 64.069,23
Liquidado:
R$ 64.069,23
Pago:
R$ 64.069,23