Empenho 0014/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0014/2017
Processo:
62257-88/2013
Descrição:
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE -VIGENCIA 29/11/2013 A 28/11/2017. VALOR REF.2017. PROC.6225788/2013.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0025/2017
Código Reduzido:
1182
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE -VIGENCIA 29/11/2013 A 28/11/2017. VALOR REF.2017. PROC.6225788/2013.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 101.260,20
Valor Total: R$ 101.260,20
Informações do Credor
Beneficiário:
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
10.713.005/0001-15
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
10.713.005/0001-15
Número do Contrato:
020/2013
Data da Assinatura:
29/11/2013
Processo / Ano:
6225788 / 2013
Licitação:
216/2013
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 101.260,20
Valor Anulado:
R$ -50.693,35
Valor Atualizado:
R$ 50.566,85
Liquidado:
R$ 50.566,85
Pago:
R$ 50.566,85