Empenho 0019/2017 - 20/02/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/02/2017
Número do Empenho:
0019/2017
Processo:
17734-12/2015
Descrição:
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPLEMENTO DO CT 143/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB.REF.MÊS DEZEMBRO 2016.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0021/2017
Código Reduzido:
2737
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPLEMENTO DO CT 143/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB.REF.MÊS DEZEMBRO 2016.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2.622,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
143/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.622,00
Valor Anulado:
R$ -1,90
Valor Atualizado:
R$ 2.620,10
Liquidado:
R$ 2.620,10
Pago:
R$ 2.620,10